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2025年天津食品集團本級預算公開(kāi)
來(lái)源: 天津食品集團

 
 
 
 
 
 
 
天津食品集團有限公司本級
2025年預算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目   錄
 
第一部分  概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分  2025年預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分  名詞解釋
第四部分  2025年預算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一部分  概 況

 

一、主要職責

天津食品集團有限公司聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源,以民需為本,以市場(chǎng)為導向,重點(diǎn)以現代農牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲物流及貿易服務(wù)為發(fā)展方向,承擔天津及周邊地區“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應,保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。天津食品集團本級負責轉制集團財政供養離退休人員經(jīng)費收支和涉農財政資金的收支使用工作。

二、機構設置情況

天津食品集團有限公司本級內設17個(gè)職能處室;
納入天津食品集團本級2025年部門(mén)預算編制范圍的預算單位包括:
1.天津食品集團有限公司本級
 

 

 
 

第二部分  2025年預算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

    按照綜合預算的原則,天津食品集團本級所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入92.1萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 0萬(wàn)元、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級補助收入 0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元、上年結轉結余0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出0   萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出86.1萬(wàn)元、衛生健康指出6萬(wàn)元。天津食品集團本級2025年收支總預算92.1萬(wàn)元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

天津食品集團本級2025年部門(mén)預算收入92.1萬(wàn)元,與2024年預算相比增加3.2萬(wàn)元,主要原因是行政單位老干部離休費增多。其中:上年結轉結余0萬(wàn)元,占0%;一般公共預算92.1萬(wàn)元,占100%;政府性基金預算0萬(wàn)元,占0%;國有資本經(jīng)營(yíng)預算0萬(wàn)元,占0%;財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

天津食品集團本級2025年支出預算92.1萬(wàn)元,與2024年預算相比增加3.2萬(wàn)元,主要原因是2025年基本支出增多。其中:基本支出92.1萬(wàn)元,占100 %;項目支出0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。 

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

天津食品集團本級2025年財政撥款收入預算92.1萬(wàn)元,與2024年預算相比增加3.2萬(wàn)元,主要原因是行政單位老干部離休費增多。收入包括:一般公共預算撥款收入92.1萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 0萬(wàn)元、上年財政結轉結余0萬(wàn)元。2025年財政撥款支出預算92.1萬(wàn)元,與2024年預算相比增加3.2萬(wàn)元,主要原因是行政單位老干部離休費增多。支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出 0萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出86.1萬(wàn)元、衛生健康支出6萬(wàn)元。

五、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說(shuō)明

(一)總體情況。
天津食品集團本級2025年一般公共預算支出92.1萬(wàn)元,與2024年預算相比增加3.2萬(wàn)元,主要原因是行政單位老干部離休費增多。
(二)具體情況。
1、 “社會(huì )保障和就業(yè)支出”86.1萬(wàn)元,與2024年預算相比增加            3.2萬(wàn)元,主要原因是 行政事業(yè)單位養老支出增多,其中:
“行政事業(yè)單位養老支出”86.1萬(wàn)元,包括:“行政單位離退休”86.1萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位離退休老干部養老支出;
2、“衛生健康支出”6萬(wàn)元,與2024年預算相比無(wú)變化,主要原因是離休人員人數無(wú)變化,其中:
“行政事業(yè)單位醫療”6萬(wàn)元,包括:“行政單位醫療”6萬(wàn)元,主要用于支付天津食品集團有限公司本級轉制前離休人員醫藥費;

六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明

天津食品集團本級一般公共預算基本支出92.1萬(wàn)元,與2024年預算相比增加3.2萬(wàn)元,主要原因是本年用于行政事業(yè)單位養老支出增多。其中:
人員經(jīng)費91.2萬(wàn)元,主要包括:對個(gè)人和家庭的補助91.2萬(wàn)元;
公用經(jīng)費0.9萬(wàn)元,主要包括:商品和服務(wù)支出0.9萬(wàn)元。

七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明

2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬(wàn)元,與2024年預算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是天津食品集團本級一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況:
一、2025年因公出國(境)費預算0萬(wàn)元,與2024年預算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是天津食品集團本級一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
二、2025年公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元,與2024年預算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是天津食品集團本級一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2024年預算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是天津食品集團本級一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
三、2025年公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元,與2024年預算相比增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是天津食品集團本級一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。

八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明

2025年天津食品集團本級預算中沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明

2025年天津食品集團本級預算中沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
本單位2025年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預算。
(二)政府采購情況。
本單位2025年未安排政府采購預算。
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年7月底,本單位共有車(chē)輛0輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要包括0。單價(jià)(賬面原值)100萬(wàn)以上的設備0臺(套) 
預算績(jì)效情況說(shuō)明。
天津食品集團本級2025年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目0個(gè),涉及預算金額0萬(wàn)元。

 

第三部分  名詞解釋

 
1.部門(mén)預算。是指主管預算部門(mén)依據相關(guān)法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門(mén)審核后按程序依法批準的部門(mén)綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
 

第四部分  2025年部門(mén)預算表

一、《部門(mén)收支總體情況表》
二、《部門(mén)收入總體情況表》
三、《部門(mén)支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明 
1.本單位2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本單位2025年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本單位2025年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。


附件1 天津食品集團有限公司本級2025年預算

《收支總表》等10張表_[713901]天津食品集團有限公司等1個(gè)單位

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